問題已解決
老師您好,請問補交的去年的企業(yè)所得稅應該怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,補交的去年的企業(yè)所得稅,分錄是
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2020 11/11 17:59
84784960
2020 11/11 18:07
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了
鄒老師
2020 11/11 18:08
你好,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那可以這樣做分錄
借:利潤分配——未分配利潤? ,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784960
2020 11/11 18:12
這樣的話報表是不是就不平了
鄒老師
2020 11/11 18:16
你好,有發(fā)生這個業(yè)務的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
閱讀 693