問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們是集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司,為了鼓勵(lì)集團(tuán)的其他公司往我們財(cái)務(wù)公司存錢(qián),我們會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)方錢(qián),怎么做賬?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/11 15:16
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020 11/11 15:16
84785035
2020 11/12 11:30
是獎(jiǎng)勵(lì)集團(tuán)子公司,為啥放到應(yīng)付職工薪酬,不是獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人的
紫藤老師
2020 11/12 12:03
那么你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785035
2020 11/12 12:43
這個(gè)管理費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎?是集團(tuán)安排我們集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)公司發(fā)放的。
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