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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,有個(gè)復(fù)雜的問題。我需要更正一個(gè)2016年的增值稅申報(bào)表,在2016年8月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是那個(gè)月的申報(bào)表有增值稅留抵,一旦做了那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么那個(gè)留抵的金額就會(huì)自動(dòng)沖減,就會(huì)造成后面的月報(bào)表全部錯(cuò)誤,在2016這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的報(bào)表里怎么把這個(gè)留抵的金額規(guī)避掉!不然跟著后面的報(bào)表都會(huì)錯(cuò)誤。第一張圖片是原來的報(bào)表,后面一張是更正申報(bào)多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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速問速答您好,根據(jù)您的描述。
1、您修改當(dāng)月申報(bào)表后,及時(shí)修改當(dāng)月附加稅申報(bào)表,把稅款交上;
2、這個(gè)月之后的每個(gè)月您是都有留底嗎?
3、您修改這個(gè)月后,因?yàn)闆]有留抵稅額了,所以下個(gè)月的申報(bào)表肯定要修改,下個(gè)月去掉期初留抵稅額后,如果產(chǎn)生應(yīng)納稅額,您就繳納,如果還有留抵稅額的話,那就得一直更改后續(xù)月份報(bào)表,我是這樣人為的。
4、當(dāng)然,如果您不介意這2000多塊錢的話,您修改當(dāng)月后,在次月申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這一欄把影響次月的金額差填到這里,這樣能使第三個(gè)月數(shù)據(jù)保持不動(dòng),您看一下這樣處理是否能接受。
2020 11/11 15:40
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