問題已解決

協(xié)會(huì)技術(shù)經(jīng)紀(jì)人換證報(bào)名費(fèi)協(xié)會(huì)開票了怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785016| 提問時(shí)間:2020 11/10 10:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好可以計(jì)入管理費(fèi)用
2020 11/10 10:23
84785016
2020 11/10 10:23
那還沒開票的呢?
紫藤老師
2020 11/10 10:24
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785016
2020 11/10 10:26
專家培訓(xùn)費(fèi)還開票的呢,怎么做分錄
紫藤老師
2020 11/10 10:26
借管理費(fèi)用 貸 銀行存款
84785016
2020 11/10 10:27
下個(gè)月才開票的怎么做啊
紫藤老師
2020 11/10 10:28
借管理費(fèi)用 貸?其他應(yīng)收款
84785016
2020 11/10 10:29
換證報(bào)名費(fèi)還沒開票的可以做 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 嘛
紫藤老師
2020 11/10 10:29
如果是你收錢‘ ’ 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
84785016
2020 11/10 10:30
是我們收錢
紫藤老師
2020 11/10 10:30
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
84785016
2020 11/10 10:31
那我們收錢還未開票的呢?
紫藤老師
2020 11/10 10:32
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
84785016
2020 11/10 10:34
我們收款了但要下個(gè)月才開票的,還有技術(shù)經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?先做預(yù)收的下個(gè)月開票后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
紫藤老師
2020 11/10 10:35
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)
84785016
2020 11/10 10:37
這個(gè)月到賬和已經(jīng)開票了的怎么做?
紫藤老師
2020 11/10 10:38
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)
84785016
2020 11/10 10:48
一筆款由小程序收款后轉(zhuǎn)到公司賬號(hào)扣的手續(xù)費(fèi)要怎么體現(xiàn)出來?怎么做分錄啊
紫藤老師
2020 11/10 10:50
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~