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一般納稅人建筑公司,銷售開出的銷項(xiàng)稅票是13%的專票,售出收到的進(jìn)項(xiàng)稅票是3%的專票。月底核算增值稅時(shí)能抵3%的專票嗎? 另外有哪些進(jìn)項(xiàng)稅的票能抵

84784956| 提問時(shí)間:2020 11/09 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
售出收到的進(jìn)項(xiàng)稅是3%。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3%? 只要這個(gè)發(fā)票不是福利費(fèi),招待費(fèi)娛樂服務(wù)餐飲服務(wù)都可以抵扣。
2020 11/09 13:20
84784956
2020 11/09 13:23
是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不好意思寫反了,購進(jìn)東西收到的票是3%的專票
郭老師
2020 11/09 13:23
可以的,只要不是上面的項(xiàng)目都可以。
84784956
2020 11/09 13:25
還有一個(gè)問題
84784956
2020 11/09 13:25
公司如果是第三方。也是一樣嗎?
郭老師
2020 11/09 13:25
你好,你說的這個(gè)第三方是什么意思?
84784956
2020 11/09 13:29
就是他是建筑行業(yè)一般納稅人公司,從一家公司購進(jìn)了鋼筋混凝土舉例1000萬,稅點(diǎn)是3%,共支出103萬。然后這個(gè)東西要用出去。另一個(gè)公司和他簽了三方,他給對方開了一個(gè)算是銷售鋼筋混凝土的票,金額100萬,稅點(diǎn)是13%。這個(gè)中間稅點(diǎn)差了10%。他要怎么樣才能把這個(gè)稅點(diǎn)補(bǔ)起
郭老師
2020 11/09 13:55
你們負(fù)擔(dān) 你們多給錢
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