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我上個月留抵扣的進項稅額,期末結轉的時候結轉到了未交增值稅。這個月想抵扣,怎么做會計分錄把之前留底的轉出來呢?
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速問速答你不需要轉出來。應交稅費-應交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進項和銷項轉入這個科目,這個科目如果借方余額,就表示有留底。到下個月你又同樣將將進項和銷項轉入這個科目就可以啦,轉入后直接看未交增值稅這個科目的余額就可以啦
2020 11/06 11:05
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我上個月留抵扣的進項稅額,期末結轉的時候結轉到了未交增值稅。這個月想抵扣,怎么做會計分錄把之前留底的轉出來呢?
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