问题已解决
老師去年買的固定資產(chǎn)20000元,直接計入費用了,沒有及固定資產(chǎn),今年要怎么調(diào)整
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你好,如果是調(diào)整到固定資產(chǎn),賬務(wù)處理是
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 11/02 17:14
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2020 11/02 17:22
老師賬務(wù)處理就是這樣嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/02 17:23
你好,是的,是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?
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2020 11/02 17:26
老師今年補記這筆固定資產(chǎn)是不是要把以前的折舊要補提上
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/02 17:29
你好,是的,需要把之前 少計提的折舊補齊的?
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84785041 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 11/03 09:51
老師需要做 借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-----未分配利潤
這筆分錄嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/03 09:52
你好,需要的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
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