問(wèn)題已解決

老師好,我們公司以前內(nèi)部沒(méi)有賬,是九月剛建的,流水登記進(jìn)去了,但是實(shí)收資本固定資產(chǎn)這些還沒(méi)做,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如果登記的話,貸方不知道記什么科目,因?yàn)榫旁聸](méi)有這筆支出,想問(wèn)下以前買(mǎi)的固定資產(chǎn)和實(shí)收資本這些怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/24 14:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 以前是老板支付的么?
2020 10/24 14:39
84785021
2020 10/24 14:41
是公司付款,但是以前沒(méi)有做賬,也可能可以算老板付錢(qián),而且沒(méi)有發(fā)票收據(jù)這些,包括實(shí)收資本實(shí)繳也是分多次投資,還未達(dá)到認(rèn)繳金額
bamboo老師
2020 10/24 14:41
那可以先掛老板往來(lái)上
84785021
2020 10/24 14:43
貸方記應(yīng)付賬款嘛?那如果是公司自己付錢(qián)呢,只不過(guò)是以前付的?;蛘哂浝习逋鶃?lái)的話以后怎么沖銷(xiāo)呢
84785021
2020 10/24 14:52
老師好,還是說(shuō)可以記到實(shí)收資本上面
bamboo老師
2020 10/24 15:00
貸方記其他應(yīng)付款 如果公司記的話 那就減少銀行存款 您銀行存款金額正確嗎
84785021
2020 10/24 15:00
不能記銀行存款 ,因?yàn)楦y行對(duì)賬單余額一致
84785021
2020 10/24 15:02
老師 可是我們公司是屬于剛開(kāi)始經(jīng)營(yíng),但是投入的太多了,以至于負(fù)債太多,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,是什么原因呢
bamboo老師
2020 10/24 15:02
所以記老板的往來(lái)比較合適 然后還款給老板 老板以投資款名義轉(zhuǎn)到公司賬上做實(shí)收資本
84785021
2020 10/24 15:03
但是也不用還款給老板呢
bamboo老師
2020 10/24 15:05
那您不這么做的話 賬不平啊
84785021
2020 10/24 15:06
那老師 也不可以直接貸記實(shí)收資本嘛
bamboo老師
2020 10/24 15:06
不可以直接貸記實(shí)收資本
84785021
2020 10/24 15:07
好的老師,那以后的其他應(yīng)付款怎么沖銷(xiāo)呢
bamboo老師
2020 10/24 15:45
付款給老板 然后老板轉(zhuǎn)公司賬上做實(shí)收資本啊
84785021
2020 10/24 15:46
老師,我做的是公司內(nèi)賬也要這樣操作嗎
bamboo老師
2020 10/24 15:48
如果內(nèi)賬的話 那你直接做實(shí)收資本好了
84785021
2020 10/24 15:49
好的 那請(qǐng)問(wèn)下老師 公司以前投入的實(shí)收資本怎么做賬呢
bamboo老師
2020 10/24 16:35
是老板投入銀行 前期沒(méi)有入賬么 后來(lái)錢(qián)花掉了?
84785021
2020 10/24 16:35
對(duì)的老師
bamboo老師
2020 10/24 16:36
花掉的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?
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