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老師:比如5月份收到了13%的專票認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅,但6月又要紅沖此發(fā)票,紅沖后,購買方5月增值稅要調(diào)增嗎

84785039| 提问时间:2020 09/23 17:21
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,也要看對方如何處置。若對方未在5月申報表調(diào)整,則5月數(shù)據(jù)的申報表不需要調(diào)整,在6月數(shù)據(jù)的申報表處理。
2020 09/23 17:22
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