問題已解決

請問老師,甲跟單位借款,做賬的時候借其他應收款,貸零余額,后面甲把借的錢轉給了乙,那甲核銷的時候是以什么作為附件,乙拿錢去買辦公用品,錢不夠還要從單位轉100給她,這時候怎么做賬,材料依據(jù)又是什么

84785030| 提問時間:2020 09/14 08:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
咪老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,賬務可這樣進行處理: 1.借:應收賬款——乙 貸:應收賬款——甲 2.借:管理費用——辦公費 貸:應收賬款——乙 銀行存款 100
2020 09/14 08:53
84785030
2020 09/14 08:56
第一部算是甲核銷了他的借款是嗎,以什么單據(jù)入賬?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~