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金蝶專業(yè)版存貨核算期末結(jié)賬時(shí)提示這個(gè)怎么辦

84785001| 提問時(shí)間:2020 09/02 14:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!查詢一下后面的明細(xì),看看具體是什么造成的,需要把這些異常單劑處理后才可以結(jié)賬。
2020 09/02 15:19
耿老師
2020 09/02 17:48
圖片不是太清楚這些是產(chǎn)生異常的單據(jù)嗎?
耿老師
2020 09/02 17:50
你好,這兩張單據(jù)沒有推定生成憑證。
耿老師
2020 09/02 17:51
這些是出庫(kù)單還是入庫(kù)單,還是其他出庫(kù)的其他入庫(kù)單
耿老師
2020 09/02 18:51
你好,這張單子是正常的,還是忘了作廢的?
耿老師
2020 09/02 19:56
你好,首先要確定這些單子是正常的單子還是應(yīng)該刪除的單據(jù),你們庫(kù)存核對(duì)上了嗎?你們沒有原始憑證嗎?
耿老師
2020 09/02 20:22
你好,這需要找他們溝通一下,查詢一下這兩個(gè)單子是否是正確的,還是應(yīng)該刪除的,還是有實(shí)際的購(gòu)入
耿老師
2020 09/02 20:27
你好,采購(gòu)訂單是由你來填寫,還是有其他人負(fù)責(zé)?采購(gòu)的數(shù)量是否超過了訂單數(shù)量?
耿老師
2020 09/02 20:37
你好,這個(gè)沒有帶出單價(jià)嗎,讓對(duì)方重新打一下試試。你們是連用的,應(yīng)該會(huì)推定生成憑證的,這里顯示的這兩張單子也未生成憑證,沒有反寫過來憑證號(hào)。
耿老師
2020 09/02 21:16
你好!你先和你的同事溝通一下,確定這兩張單據(jù)不是應(yīng)該作廢的,你們正常單據(jù)需要審核嗎?
84785001
2020 09/02 17:44
明細(xì)是這樣的
84785001
2020 09/02 17:49
上個(gè)圖片發(fā)錯(cuò)了,我想發(fā)的一直在緩沖
84785001
2020 09/02 17:50
異常是單價(jià)為0,我不知道怎么改
84785001
2020 09/02 18:45
是入庫(kù)單
84785001
2020 09/02 18:58
不清楚,后來我去問倉(cāng)庫(kù),他說讓我自己根據(jù)采購(gòu)訂單把單價(jià)輸進(jìn)去。我就這樣做了,然后就結(jié)賬了。還有,老師我想問,采購(gòu)入庫(kù)單生成的發(fā)票是一定要在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)做呢,還是入庫(kù)就可以做?預(yù)付款與應(yīng)付款核銷處理后,預(yù)付沖應(yīng)付,就是發(fā)票收回了,否則,沒有收回。這個(gè)采購(gòu)發(fā)票和預(yù)付沖應(yīng)付時(shí)反映的發(fā)票有無收回有什么區(qū)別?
84785001
2020 09/02 20:19
采購(gòu)模塊和倉(cāng)庫(kù)模塊都是對(duì)應(yīng)部門的人在做,原始憑證也在他們那,我們只負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付模塊和結(jié)賬
84785001
2020 09/02 20:25
是有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單的,訂單里有單價(jià),而入庫(kù)單是根據(jù)采購(gòu)訂單生成的,不知道為什么這兩張單沒有單價(jià),其他單都有。我們所有的業(yè)務(wù)都是先從采購(gòu)訂單開始的
84785001
2020 09/02 20:29
采購(gòu)訂單是采購(gòu)填的,銷售和采購(gòu)是同一個(gè)人,所以銷售訂單也是他填的。我們是商貿(mào)公司,一般采購(gòu)訂單和銷售訂單是一一對(duì)應(yīng)的,有時(shí)會(huì)有bom
84785001
2020 09/02 20:50
憑證我們都沒做,全部交給代理公司了。這個(gè)金蝶只是我們內(nèi)部核算用,代理公司也不用我們的系統(tǒng)
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