問題已解決

以自產(chǎn)產(chǎn)品作為職工薪酬的確認(rèn)和發(fā)放,按照改產(chǎn)品的公允價(jià)值和對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅之和,計(jì)入生產(chǎn)成本或當(dāng)期損益,同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。 我想問為何是 公允價(jià)值+銷項(xiàng)稅,而不是公允價(jià)值+(銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅)。

84784988| 提問時(shí)間:2020 08/13 13:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 (銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅)是當(dāng)期應(yīng)該繳納的增值稅
2020 08/13 13:31
84784988
2020 08/13 13:34
課本上寫的 自產(chǎn)產(chǎn)品作為職工薪酬的發(fā)放時(shí): 借:生產(chǎn)成本制造費(fèi)用銷售費(fèi)用等(公允價(jià)值+銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬——飛貨幣性福利。 請(qǐng)問為什么是公允價(jià)值+ 銷項(xiàng)稅額 而不是公允價(jià)值+(銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784988
2020 08/13 13:38
我理解的是:我發(fā)生了增值,所以我應(yīng)該確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額,但是因?yàn)檫@個(gè)貨不是別人買我的沒有買家承擔(dān),所以這個(gè)銷項(xiàng)稅我只能自己承擔(dān),所以銷項(xiàng)稅計(jì)入我這個(gè)用于發(fā)福利的自產(chǎn)產(chǎn)品的成本。
bamboo老師
2020 08/13 13:39
您的分錄不完整 還要補(bǔ)一筆分錄 這樣您理解一下 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784988
2020 08/13 13:39
但是同理,我有銷項(xiàng)稅那我就有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我成本不應(yīng)該少計(jì)入這部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84784988
2020 08/13 13:40
對(duì),您寫的這個(gè)我可以理解,這個(gè)是發(fā)放職工薪酬的時(shí)候的。我問的是計(jì)提的時(shí)候的
bamboo老師
2020 08/13 13:40
不是的 這個(gè)是跟您對(duì)外出售一樣的計(jì)算 您確認(rèn)應(yīng)收賬款的時(shí)候 增值稅會(huì)銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84784988
2020 08/13 13:49
明白了,類比到應(yīng)付賬款,我參透了 謝謝老師
bamboo老師
2020 08/13 13:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784988
2020 08/14 12:06
老師,我能再問個(gè)問題嗎,就是委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)的消費(fèi)稅可以可以抵扣,那我繼續(xù)生產(chǎn)所產(chǎn)出的產(chǎn)品如果不是應(yīng)稅消費(fèi)品了,那還能抵扣嗎
bamboo老師
2020 08/14 12:16
繼續(xù)生產(chǎn)所產(chǎn)出的產(chǎn)品如果不是應(yīng)稅消費(fèi)品了,那不能抵扣了
84784988
2020 08/14 12:17
嗯嗯好的謝謝老師
bamboo老師
2020 08/14 12:18
不用謝 祝您工作順利 生活愉快
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