問(wèn)題已解決

老師,我們7月份交的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,但是增值稅有留抵,這個(gè)280可以在以后月份交增值稅時(shí)全額抵扣嗎?還是說(shuō)后面就作廢了不能抵減了

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/04 16:04
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,可以在以后需要交增值稅的時(shí)候抵扣的。
2020 08/04 16:04
84785015
2020 08/04 16:05
這個(gè)有時(shí)間限制沒(méi)?
李雪婷老師
2020 08/04 16:11
是沒(méi)有時(shí)間限制的。
84785015
2020 08/04 16:11
繳費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用330,貸:銀行存款330,有增值稅,需要抵扣時(shí):借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
李雪婷老師
2020 08/04 16:29
第二筆借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用,現(xiàn)在就需要做的,等需要抵扣的時(shí)候,再轉(zhuǎn)銷(xiāo) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
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