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老師,去年12月份進行發(fā)票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在要做進項轉出,怎么處理呢?轉出后要補繳進項稅額和附加稅款是嗎?盼解答,謝謝!
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速問速答一、這個具體的內(nèi)容是什么呢?
進項稅額轉出的分錄是:
借:原材料(或庫存商品、主營業(yè)務成本、管理費用、銷售費用等科目)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020 08/03 11:26
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老師,去年12月份進行發(fā)票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在要做進項轉出,怎么處理呢?轉出后要補繳進項稅額和附加稅款是嗎?盼解答,謝謝!
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