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老師你好,請問主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額需要怎么做分錄

84784979| 提問時間:2020 07/30 14:13
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020 07/30 14:14
84784979
2020 07/30 14:22
原分錄是:借庫存商品 ,貸:庫存商品(暫估) 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 然后最后是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項的分錄。 營業(yè)外支出是因為小數(shù)點差異0.01導(dǎo)致的 那需要怎么紅沖原分錄呢
立紅老師
2020 07/30 14:24
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 ——這個是轉(zhuǎn)哪里去了;然后現(xiàn)在是需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出么
84784979
2020 07/30 14:32
做了一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),但是我沒紅沖之前錯誤發(fā)票的分錄 不知道如何沖 上面發(fā)給你的那筆 就是錯誤發(fā)票的分錄 對 要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
立紅老師
2020 07/30 14:40
你好, 借庫存商品 ,貸:庫存商品(暫估) 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 您是說這個分錄是錯誤的,如果是錯誤的,做紅字的分錄沖銷就可以;
84784979
2020 07/30 14:43
但是有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 這個需要怎么紅沖 沖這個的話 不是就會造成待認(rèn)證有余額
立紅老師
2020 07/30 14:46
你好,期末將待認(rèn)證的進(jìn)項余額轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。
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