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增值稅減免稅申報(bào)的免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填的開餐費(fèi)發(fā)票的收入,無(wú)票收入不填這里嗎?
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速問(wèn)速答你好,是的,無(wú)開票收入直接填寫在第一欄里,
2020 07/30 12:48
84785003
2020 07/30 13:09
這個(gè)308869.6元是填的開票收入,無(wú)票收入填哪里?
莊老師
2020 07/30 13:19
你好,填寫在小規(guī)模主表的第一欄里,
84785003
2020 07/30 13:23
我們是餐飲配送行業(yè)一般納稅人
84785003
2020 07/30 13:25
我剛交接,看前任都是交的企業(yè)所得稅季報(bào),我對(duì)這行的稅務(wù)政策也不清楚?。?/div>
莊老師
2020 07/30 15:10
你好,是一般納稅人操作,
增值稅一般納稅人應(yīng)在當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第18欄、第19欄相關(guān)列次,填報(bào)免稅銷售額,并在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇正確的免稅代碼,填寫相關(guān)列次。同時(shí)納稅人已申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中屬于免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)按照規(guī)定填報(bào)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第14欄,作轉(zhuǎn)出處理。
莊老師
2020 07/30 15:15
在一般納稅人附表一第19欄填寫,開票和未開票的免稅服務(wù)金額,
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