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老師 請(qǐng)問一下 我們公司之前是財(cái)務(wù)公司在做賬 現(xiàn)在拿回來了 我要建立新的賬套 期初的數(shù)據(jù)就是我從財(cái)務(wù)公司那邊拿回來他們最后一個(gè)的數(shù)據(jù)嗎 這個(gè)是根據(jù)余額表的期末余額來錄期初的數(shù)據(jù)是嗎? 他們建的有預(yù)付賬款 我現(xiàn)在重新建立期初數(shù)據(jù) 我可以直接把預(yù)付賬款的余額直接建到應(yīng)付賬款的余額嗎

84785025| 提問時(shí)間:2020 07/29 15:32
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。 2、不可以直接把預(yù)付賬款的余額建到應(yīng)付賬款的余額。 按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務(wù)處理時(shí)再調(diào)整。
2020 07/29 15:38
84785025
2020 07/29 16:15
老師 他們?cè)诮骷?xì)科目的時(shí)候把客戶名稱打錯(cuò)了 我現(xiàn)在是建的時(shí)候是直接改過來嗎?還是怎么弄呢?
大海老師
2020 07/29 16:16
客戶名稱打錯(cuò)了,這個(gè)是可以直接在建賬的時(shí)候改正的。
84785025
2020 07/29 16:21
我建期初的時(shí)候就可以直接建正確的嘛
大海老師
2020 07/29 16:23
如果只是單純的把客戶名稱打錯(cuò),不涉及其他科目,可以在建賬時(shí)直接更正。 如果你說的客戶名稱打錯(cuò),是串到其他科目去了,那就不能在建賬時(shí)直接更正,要在后期調(diào)整。
84785025
2020 07/29 16:32
涉及到其他科目了 預(yù)付賬款的明細(xì)科目名稱錯(cuò)了 但是又建了一個(gè)應(yīng)付賬款的明細(xì)科目就是對(duì)的 所以這個(gè)兩個(gè)科目都有余額
84785025
2020 07/29 16:34
預(yù)付賬款有些供應(yīng)商沒余額的 是不是就可以不用新建了 后期要用到這個(gè)供應(yīng)商的話 我是不是就可以直接建到應(yīng)付賬款科目了
大海老師
2020 07/29 16:40
1、涉及到其他科目了,那就按他們之前的名稱和數(shù)據(jù)錄入 2、是的,你的理解正確
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