問(wèn)題已解決

我們是典當(dāng)行的,借款人用房屋抵押給我公司,現(xiàn)在沒(méi)有錢(qián)還,法院判決借款人以物抵債的形式還給我們,請(qǐng)問(wèn)以物抵債的會(huì)計(jì)分錄,如果以房屋為抵債物的話,賣(mài)的契稅,個(gè)稅的處理會(huì)計(jì)分錄

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/28 10:23
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你們先計(jì)算一個(gè)購(gòu)買(mǎi),就是用典款當(dāng)成是購(gòu)買(mǎi)就可以了同學(xué)。 個(gè)稅一般是你們代付了,契稅本來(lái)就是你們支付的,一般這種抵債的都是承受人交稅,因?yàn)閷?duì)方交不起了
2020 07/28 10:37
84784968
2020 07/28 10:43
典當(dāng)款是7萬(wàn),購(gòu)房發(fā)票是20萬(wàn),發(fā)票上面沒(méi)有增值稅。這樣的話怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
何江何老師
2020 07/28 10:48
你好同學(xué),用20萬(wàn)元計(jì)算稅同學(xué)
84784968
2020 07/28 10:57
老師,典當(dāng)款是7萬(wàn),購(gòu)房發(fā)票是20萬(wàn)。差額有13萬(wàn),那13萬(wàn)的差額怎樣處理?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
何江何老師
2020 07/28 10:59
你好同學(xué)這個(gè)是你們要交還給他記賬時(shí)記成是其它應(yīng)付款
84784968
2020 07/28 11:02
老師,該房屋已經(jīng)變成我司的資產(chǎn)了,借款人是以物抵債的,我是計(jì)入借固定資產(chǎn)20萬(wàn),貸方是典當(dāng)款7,差額13萬(wàn)該入什么科目?
何江何老師
2020 07/28 11:05
你好同學(xué),差額你入其它應(yīng)收款 同學(xué)
84784968
2020 07/28 11:18
老師,差額為啥要計(jì)入其他應(yīng)收款?計(jì)入了其他應(yīng)收款之后,應(yīng)該如何沖掉呢?
84784968
2020 07/28 11:18
該房產(chǎn)已經(jīng)是我司名下的資產(chǎn)了
何江何老師
2020 07/28 11:21
你好同學(xué),如果是已經(jīng)付了就是銀行存款 你們要計(jì)算的同學(xué),就是這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)這個(gè)資產(chǎn)的一個(gè)付款項(xiàng)
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