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老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?

84784962| 提問時間:2020 07/21 15:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,留底的稅額不用轉(zhuǎn)出來,可以繼續(xù)留底,以后可以抵扣
2020 07/21 15:24
84784962
2020 07/21 15:25
是上期留底的,這期需要怎么處理,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
玲老師
2020 07/21 15:27
如果沒有特殊情況,留底不用處理
84784962
2020 07/21 15:31
老師,我一直沒鬧懂當(dāng)進項大于銷項、產(chǎn)生留底稅額的時候該怎么處理?
玲老師
2020 07/21 15:35
您好,進項留底不用特殊處理,抵扣不了的增進項就在報表留底那一欄里下期自動抵扣
84784962
2020 07/21 15:36
增值稅報表時自動生成,我不擔(dān)心。但是我的賬務(wù)處理該怎么弄?
玲老師
2020 07/21 15:40
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784962
2020 07/21 16:01
老師,比如說我6月進項10萬,銷項只有7萬,我是這么處理的。借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)7萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7萬
84784962
2020 07/21 16:33
留了3萬的進項沒有處理,等到7月計提結(jié)轉(zhuǎn)的時候我該把這3萬進項轉(zhuǎn)到未交嗎?這樣的處理方式對嗎?
玲老師
2020 07/21 18:04
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)10 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)7 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅7 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅3 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅3
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