問題已解決

比如:A是總包,B是分包。B公司從A公司承包了一個200萬的工程,但是B公司把工程以150萬轉(zhuǎn)包給C公司了。那么B公司賬務(wù)怎么處理呢? B公司要給A公司開200萬(9個點)的建筑服務(wù)發(fā)票,可以讓C公司給B公司開150萬(9個點)的建筑服務(wù)發(fā)票用來抵扣嗎? 這種情況能不能適用差額征稅呢? 麻煩老師解答一下吧,謝謝。

84784965| 提問時間:2020 07/16 14:21
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你這個不屬于差額征稅的情況,你這是開出作為收入,收到發(fā)票作為進項抵扣處理。
2020 07/16 15:11
84784965
2020 07/16 16:25
老師,因為b是分包方在轉(zhuǎn)包的,b對a開建筑服務(wù)的發(fā)票可以拿c對b開的建筑服務(wù)的發(fā)票進行抵扣嗎?
陳詩晗老師
2020 07/16 16:33
可以,發(fā)票名稱 開給誰,誰就可抵扣的
84784965
2020 07/16 16:51
那我200萬9%開出去,拿150萬9%的發(fā)票抵,也就是相當(dāng)于我交的是50萬9%的增值稅了?是這樣嗎,老師
陳詩晗老師
2020 07/16 16:52
是的,理解完全 正確的
84784965
2020 07/16 16:53
那作為分包方在轉(zhuǎn)包的,我的成本除了開進來的150萬9%的建筑服務(wù)發(fā)票,還可以有什么其他的成本嗎?
陳詩晗老師
2020 07/16 16:56
你如果自己還發(fā)生 了相關(guān)人工輔材成本,這也是屬于的
84784965
2020 07/16 17:00
好的,謝謝老師。
84784965
2020 07/16 17:14
老師,還想問下就是聽說分包方是不允許在轉(zhuǎn)包的,那我這要是轉(zhuǎn)包的話稅務(wù)上允許嗎?
84784965
2020 07/16 17:16
按以上方式,開票抵扣稅務(wù)上會不會有啥風(fēng)險?
陳詩晗老師
2020 07/16 17:19
這不是稅務(wù)上的規(guī)定,這是建筑方面的規(guī)定,所以稅務(wù)上并沒有不允許抵扣的情形
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