問題已解決

老師,我想請問一下 我之前未抵扣進(jìn)項稅額是做到待抵扣進(jìn)項稅額科目借方,假如我待抵扣進(jìn)項稅額是500元待抵,我本月抵扣進(jìn)項稅額400元,本月銷項稅額300元,這個分錄要怎么做呢?

84784982| 提問時間:2020 07/15 13:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不是輔導(dǎo)期納稅人不是之前轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人不用待抵扣,借,銷項稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進(jìn)項稅 400
2020 07/15 13:08
84784982
2020 07/15 13:15
對不起老師我說錯了,是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,我們是一般納稅人,分錄是不是 借:進(jìn)項稅額 400 貸:銷項稅額300 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 借: 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 貸:未交增值稅100 這樣的話,我的認(rèn)證進(jìn)項稅額科目沒有減去本月已認(rèn)證的400?
maize老師
2020 07/15 13:18
,你認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額,做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是,借,銷項稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進(jìn)項稅 400
84784982
2020 07/15 13:22
老師,明白了,那我這個分錄是對的吧 借:進(jìn)項稅額 400 貸: 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 400 借:銷項稅額300 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 貸: 進(jìn)項稅額400 借: 轉(zhuǎn)出多交增值稅 100 貸:未交增值稅100
84784982
2020 07/15 13:26
借:進(jìn)項稅額 400 貸: 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 400 借:銷項稅額300 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸: 進(jìn)項稅額400 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:未交增值稅100 修改了一下
maize老師
2020 07/15 13:32
借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:未交增值稅100 不做這個, 借:進(jìn)項稅額 400 貸: 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 400 借:銷項稅額300 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸: 進(jìn)項稅額400 做到這個就截止了,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方再做下面的
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