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更正第一季度增值稅申報(bào)表,但是稅已經(jīng)交了,會(huì)有什么影響嗎?第二季度也已經(jīng)交稅,是不是同時(shí)更正?

84785009| 提問時(shí)間:2020 07/10 13:10
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要一并更正申報(bào)這個(gè)要不生成累計(jì)數(shù)不對(duì)了,按理是需要一并更正
2020 07/10 13:14
84785009
2020 07/10 13:16
那已經(jīng)交的稅款怎么辦?少交了就補(bǔ)繳是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金?多交了怎么處理?
maize老師
2020 07/10 13:26
少交補(bǔ)上有滯納金,多交去稅局申請(qǐng)退稅或者是抵稅
84785009
2020 07/10 13:31
抵稅是不是就讓它留在增值稅申報(bào)表里,下個(gè)月在繼續(xù)抵稅?
84785009
2020 07/10 13:32
我們是餐飲企業(yè)含有未開票收入,我就是不知道不含稅金額是=含稅/1.03 還是含稅/1.01 確認(rèn)不含稅收入
maize老師
2020 07/10 13:39
這個(gè)需要看你們那邊,之前有一個(gè)學(xué)員是自動(dòng)生成到留底稅額下面了,下次抵減,這個(gè)餐飲免增增值稅,直接填寫12欄,價(jià)稅合計(jì) 你這個(gè)是小規(guī)模看你們預(yù)繳稅額 實(shí)際預(yù)繳后面會(huì)自動(dòng)生成不,不能自己填寫,不能就去稅局處理抵減吧,
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