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老師,匯算清繳補稅怎么做分錄

84785005| 提問時間:2020 07/06 16:05
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020 07/06 16:05
84785005
2020 07/06 16:10
沒有以前年度調整損益科目呢?能不能做其他科目
紫藤老師
2020 07/06 16:14
1、計提稅款時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84785005
2020 07/06 16:33
老師,這種呢怎么做賬
紫藤老師
2020 07/06 16:34
你上表面發(fā)生的是什么費用,就做什么分錄
84785005
2020 07/06 16:35
就是要買車產生的費用,要跟車計入固定資產呢還是,單獨計入費用
紫藤老師
2020 07/06 16:36
如果是價外費用,計入固定資產
84785005
2020 07/06 16:39
中小型客車價值6萬多能不能一次性折舊
紫藤老師
2020 07/06 16:40
中小型客車價值6萬多可以一次性折舊
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