问题已解决
請問電子稅局查不到以前申報的數(shù)據(jù),稅局也查不到,現(xiàn)在稅局讓更正2017年的企業(yè)所得稅怎么改啊?有什么方法嗎
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你好,稅務(wù)局大廳應(yīng)該可以查到之前的申報數(shù)據(jù)。規(guī)定的話,企業(yè)也應(yīng)該打印出申報的相關(guān)報表,你們自己沒有檔案嗎?稅務(wù)局是什么原因讓你調(diào)整17年的申報表?
2020 07/01 20:10
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2020 07/01 20:12
好像說哪里數(shù)據(jù)不對,讓核實(shí)報表,之前是別人在做,沒得資料,大廳今天查了查不到
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2020 07/01 20:12
我查顯示的是非電子稅局申報
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2020 07/01 20:14
之前是預(yù)繳了500的稅款,企業(yè)所得稅年報時有出現(xiàn)了-500,不知怎么回事?2017的
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2020 07/01 20:20
你好,稅務(wù)局只保存前一年的數(shù)據(jù)網(wǎng)上。但是歷史數(shù)據(jù)在稅務(wù)局大廳應(yīng)該能查到。沒有數(shù)據(jù)的話,稅務(wù)局憑什么說你們的差異不正確?和你的專管員溝通一下,看看他們是什么意思,如果不補(bǔ)交所得稅的話,可以按他的要求調(diào)整一下申報表金額。
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2020 07/01 20:24
是前面預(yù)繳沒交年度匯算清繳的時候就會出現(xiàn)-500?這個怎么調(diào)整?
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2020 07/01 20:29
你好!本期匯算清繳調(diào)增利潤,產(chǎn)生500元的稅金沖抵就可以。
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2020 07/01 20:35
預(yù)繳并沒有交啊,怎么會產(chǎn)生退稅?
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2020 07/01 20:37
你好,你是你們提前交納稅金了。如果不是的話,為什么你的申報表上會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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2020 07/01 20:38
沒有交,前面企業(yè)所得稅季報時應(yīng)補(bǔ)退稅有正數(shù)金額,但是沒交稅
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2020 07/01 20:40
你好!那企業(yè)所得稅申報中的負(fù)500是怎么來的?也就是說你2017年匯算清繳的時候的復(fù)數(shù)是怎么出現(xiàn)的?
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2020 07/01 20:45
如果是之前交了,匯算清繳怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?是要調(diào)整報表嗎?
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2020 07/01 20:46
你好,就是因?yàn)橹澳愣嘟涣?,所以是?fù)數(shù)。正數(shù)的話是要交的,稅金負(fù)數(shù)的話是要退的。
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2020 07/01 20:50
搞不懂怎么是多交呢?當(dāng)時的利潤就是要交這么多稅啊
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2020 07/01 20:55
你好!你們有研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?或者是有安置殘疾人?或者是16年的時候有未抵扣的廣宣費(fèi)在17年抵扣?
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2020 07/01 20:59
麻煩你看看怎么調(diào)?
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2020 07/01 21:03
其他表都是0,減敏所得稅優(yōu)惠表也是0
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2020 07/01 21:05
你好,這樣的話確認(rèn)無票收入產(chǎn)生利潤就可以。
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2020 07/01 21:07
收入成本不能調(diào)嗎?必須的要和增值稅的收入數(shù)據(jù)一樣?
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2020 07/01 21:07
你好,可以調(diào)整收入的。
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2020 07/01 21:08
哪里,你能截個圖嗎?調(diào)多少?
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2020 07/01 21:10
你好!匯算清繳表主表全圖截過來我看一下。
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