問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型出口企業(yè),一般納稅人,需要填寫減免稅申報(bào)表嗎?如需要,是填寫在出口免稅欄次嗎,金額是當(dāng)期外銷收入合計(jì)金額嗎?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/28 14:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,不需要的,需要天禧額免抵退欄次做收入
2020 06/28 14:31
84784956
2020 06/28 14:34
那就是說(shuō)生產(chǎn)型出口企業(yè)銷售貨物,增值稅申報(bào)表是填寫附表一附表二和增值稅申報(bào)表嗎
暖暖老師
2020 06/28 14:36
是的,你說(shuō)的非常對(duì)的
84784956
2020 06/28 14:39
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題就是我附表二里面,填寫征稅率與退稅率的差額進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么計(jì)算嗎,假設(shè)說(shuō)我當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),當(dāng)期內(nèi)銷50萬(wàn),外銷70萬(wàn),我的附表二18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是100*(13%-9%)還是70*(13%-9%)
暖暖老師
2020 06/28 14:41
是70*(13%-9%)這個(gè)數(shù)字的我們平日里
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