問題已解決

麻煩老師回答一下。 只限從工業(yè)企業(yè)購進(jìn)應(yīng)稅消費品和進(jìn)口環(huán)節(jié)已稅消費品,從商業(yè)企業(yè)購進(jìn)的應(yīng)稅消費品已交稅款不得抵扣其實是:①③可以抵扣,②④不可以抵扣是嗎? ①我是工業(yè)企業(yè)購進(jìn)工業(yè)企業(yè)的消費品,再自己加工或者委托別人加工的,可以抵扣購進(jìn)時已交的消費稅。 ②我是工業(yè)企業(yè)購進(jìn)商業(yè)企業(yè)的消費品,再自己加工或者委托別人加工的,可以抵扣購進(jìn)時已交的消費稅。 ③我是商業(yè)企業(yè)購進(jìn)工業(yè)企業(yè)的消費品,再委托別人加工的,可以抵扣購進(jìn)時已交的消費稅。 ④我是商業(yè)企業(yè)購進(jìn)商業(yè)企業(yè)的消費品,再委托別人加工的,可以抵扣購進(jìn)時已交的消費稅。

84785033| 提問時間:2020 06/28 10:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這里購進(jìn)的都是可抵扣的,1234都是可抵扣,只是說不是所有的消費品都可抵扣,有些不可抵扣的,比如白酒,就不可抵扣
2020 06/28 10:50
84785033
2020 06/28 11:00
那書上這句話“只限從工業(yè)企業(yè)購進(jìn)應(yīng)稅消費品和進(jìn)口環(huán)節(jié)已稅消費品,從商業(yè)企業(yè)購進(jìn)的應(yīng)稅消費品已交稅款不得抵扣 ” 是什么意思?
陳詩晗老師
2020 06/28 11:06
就是你購進(jìn)的如果是從生產(chǎn)環(huán)節(jié)購進(jìn)是可抵扣的 商業(yè)就是非生產(chǎn)環(huán)節(jié),你從其他環(huán)節(jié)就不可抵扣。
84785033
2020 06/28 11:14
那如果, ①我自己加工高檔化妝品,成本等等全部100萬,我加工完出售200萬。是以200萬征消費稅嗎? ②我委托加工,收回價(包括原料加工費,運費等等):100萬。 我直接賣出去200萬。 我收回已經(jīng)受托方代收了“100×消費稅稅率”的稅了,我賣出去200萬還需要補繳利潤那100萬的消費稅嗎?
陳詩晗老師
2020 06/28 11:17
你這是按100繳納消費稅,委托加工環(huán)節(jié)代征的可扣除
84785033
2020 06/28 11:21
意思我賣出去200萬,委托加工交了一百萬對應(yīng)的消費稅,賣出去200萬那個環(huán)節(jié)我就再交100萬對應(yīng)的消費稅對吧?
陳詩晗老師
2020 06/28 11:27
是的,對的,理解沒問題的
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