问题已解决 老師,像這樣跨年度已經(jīng)匯算清繳了的,發(fā)現(xiàn)去年計提多了費用,我可以直接沖紅抵今年費用嗎,如果掛以前年度損益是要補交所得稅的吧
84785013|
提问时间:2020 06/19 17:55
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84785013 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/19 17:57
已經(jīng)是交了匯算清繳了,沒有調(diào)增
84785013 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/19 17:58
已經(jīng)做完匯算清繳,交完稅了
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/19 17:59
那你在今年紅沖,去年做了管理費用,你紅沖今年的管理費用。
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