問(wèn)題已解決

老師,您好,我們這邊現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年9月份和11月份的兩張專(zhuān)票 ,對(duì)方把我司的納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,但我們已經(jīng)入賬 ,錢(qián)已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)給員工(兩張都是個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的票),但票還沒(méi)有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這種情況,票該如何處理,如何做賬?謝謝老師

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/17 15:49
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,讓對(duì)方給你開(kāi)具紅字發(fā)票,再開(kāi)具正確藍(lán)字發(fā)票給你們
2020 06/17 15:50
84784997
2020 06/17 15:57
請(qǐng)問(wèn)老師具體的該如何做賬吶
佟老師
2020 06/17 16:12
你好,把去年做的確認(rèn)分錄做紅字沖回,然后再確認(rèn)一筆藍(lán)字
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