問(wèn)題已解決

老師你好,我前兩個(gè)月都認(rèn)證發(fā)票了,但是忘記在增值稅申報(bào)表二中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)怎么辦?還能補(bǔ)上嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/11 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年稅務(wù)局你看一下能修改吧,你要這個(gè)月申報(bào)的話(huà),比對(duì)不通過(guò)。
2020 06/11 17:10
84785016
2020 06/11 17:35
老師我不能填在表二,前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這一欄嗎
郭老師
2020 06/11 18:11
你是輔導(dǎo)期的嗎 輔導(dǎo)期可以填寫(xiě)
84785016
2020 06/11 18:12
什么叫輔導(dǎo)期
郭老師
2020 06/11 18:16
當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月不允許抵扣的意思。
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