问题已解决

其他應(yīng)付賬款,錯(cuò)了,怎么調(diào)整,,,運(yùn)輸人員在商品里拿了貨物,,,開始以進(jìn)價(jià)賣給他們,后來(lái)我們改成了,以賣價(jià)給他們,,這中間的差價(jià)怎么改,,比如進(jìn)價(jià)賣給他們是,1795.2元,現(xiàn)在賣價(jià)賣給他們是2002,差的206 .8怎么做賬,,

84785038| 提问时间:2020 06/11 15:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李雪婷老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,直接把差額調(diào)整收入和往來(lái)就可以了 先開始1795.2元賣給他們 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)1795.2/1.13*0.13 現(xiàn)在賣2002元,把差額確認(rèn)收入,掛往來(lái) 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入206.8/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)206.8/1.13*0.13
2020 06/11 15:31
84785038
2020 06/11 15:47
我們直接從運(yùn)費(fèi)里扣了,,開始的運(yùn)費(fèi)是6576.8,,賬上掛了 6576.8元在其他應(yīng)付賬款掛著呢,我們現(xiàn)在銀行付了他們運(yùn)費(fèi)了6370元,,現(xiàn)在差的這206.8,我該怎么做賬才能平了呢,內(nèi)部賬
李雪婷老師
2020 06/11 16:35
同學(xué)你好,你們給他們銷售商品的時(shí)候是否確認(rèn)收入,就是你按1795.2元賣給他們的時(shí)候怎么確認(rèn)的?
李雪婷老師
2020 06/11 16:38
上面是用收入調(diào)整了和他的往來(lái),你這樣調(diào)整完后,和他的往來(lái)里就會(huì)沖減其他應(yīng)付款206.8元(內(nèi)外不考慮增值稅),如果你們沒(méi)有通過(guò)收入,直接通過(guò)庫(kù)存商品減少,你可以把高于庫(kù)存的差額直接做到營(yíng)業(yè)收入里 借:其他應(yīng)付款206.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入206.8 這個(gè)是產(chǎn)品增值部分的收益
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~