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對公賬戶轉到法人,備注了借款?這樣不對的哦?是不是要備注提現(xiàn)??? 對公賬戶的錢拿出來應該要怎么操作合理?具體點的操作

84784961| 提問時間:2020 06/11 12:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個備注借款可以這個,你要是取現(xiàn)只能單位結算卡和現(xiàn)金支票才可以提取現(xiàn)金,別的只能做借款
2020 06/11 12:57
84784961
2020 06/11 13:57
那每個月借款那么多沒事?
maize老師
2020 06/11 14:04
這個記得用于公司或者是年底還就可以
84784961
2020 06/11 14:09
老板都拿出來七七八八用掉嘍? 不能備注現(xiàn)金??? 平時公司付的錢都老板付的,我賬務里面都是其他應付款,我可以抵沖里面,可錢提出去多了,付錢的發(fā)票沒那么多啊,抵沖不了那么多錢?
maize老師
2020 06/11 14:19
需要先做借款,后續(xù)沖掉這個,那可以白條做,匯算清繳納稅調增,你不做話,年底叫老板轉回下之后再轉出
84784961
2020 06/11 15:01
白條什么意思? 不能備注提備用金 年底抵消其他應付款再轉回來下是嗎
maize老師
2020 06/11 15:07
就是你們不是沒有發(fā)票,實際又用于公司嗎,那這個實際用于公司,你買東西總有收據吧,這個貼后面沖掉,借xx費用 貸其他應付款 年底抵消其他應付款再轉回來下 你不做這個業(yè)務年底就轉回
84784961
2020 06/11 15:28
沒發(fā)票可以做費用嗎?好多哦,那零零散散的 6月我就轉為小規(guī)模了,也需要那么嚴格操作嗎?
maize老師
2020 06/11 15:34
可以的,只是需要匯算清繳納稅調增,查賬是是一樣的,和一般納稅人
84784961
2020 06/11 16:30
哦,做賬方式也是一樣,每月做賬報稅 就是發(fā)票抵扣專票可以低扣,普票不能抵扣
maize老師
2020 06/11 16:33
是的,是的,增值稅沒有三級科目了,你有就用未交增值稅這個
84784961
2020 06/11 16:38
未交增值稅您指的是我是小規(guī)模收到專票中稅額這塊記錄到未交增值稅里面是嗎
maize老師
2020 06/11 16:44
不是,你開出發(fā)票做借應交稅費-未交增值稅,本來做應交增值稅的
84784961
2020 06/11 16:51
哦,收到專票發(fā)票就不需要做
maize老師
2020 06/11 16:59
收到專票做價稅合計做成本和費用,沒有進項稅額
84784961
2020 06/11 17:01
好的,感謝
maize老師
2020 06/11 17:11
好的,我先回復別的學員了
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