問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)一下,用多余的待轉(zhuǎn)基金沖抵了當(dāng)月應(yīng)繳納的養(yǎng)老費(fèi)用,這筆分錄怎么做?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/09 10:41
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84784958
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是之前多交的
2020 06/09 11:01
84784958
2020 06/09 11:03
老師這筆沖抵費(fèi)用分錄怎么做?
84784958
2020 06/09 11:04
應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
84784958
2020 06/09 11:04
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
84784958
2020 06/09 11:08
好的 謝謝老師
84784958
2020 06/09 11:08
你說(shuō)這筆賬不做分錄可以嗎?
84784958
2020 06/09 11:11
好的 謝謝老師
郭老師
2020 06/09 11:00
你好,多余的待轉(zhuǎn)基金,這個(gè)是之前給你們優(yōu)惠退回來(lái)的是吧。
郭老師
2020 06/09 11:03
之前多交你用的其他應(yīng)收款的嗎
郭老師
2020 06/09 11:05
退回來(lái)的時(shí)候,借其他應(yīng)收款-社保局貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 這一次抵扣,借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款社保局。
郭老師
2020 06/09 11:10
如果之前沒有紅沖,這一次你可以不用做。
郭老師
2020 06/09 11:12
不用客氣的,應(yīng)該的。
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