<nobr id="5xbff"><legend id="5xbff"><li id="5xbff"></li></legend></nobr>
    1. <cite id="5xbff"><center id="5xbff"></center></cite>

      <div id="5xbff"><font id="5xbff"></font></div>

        問題已解決

        享受加計(jì)抵減后,增值稅少交了2000;附加稅少交了240,分錄要怎么做?

        84785000| 提問時(shí)間:2020 06/07 12:43
        溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
        速問速答
        冉老師
        金牌答疑老師
        職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
        你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 貸:營業(yè)外收入
        2020 06/07 12:45
        描述你的問題,直接向老師提問
        0/400
            提交問題

            您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

            00:10:00

            免費(fèi)領(lǐng)取
            Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~