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金蝶迷你版四月份憑證錄完,怎么開始錄5月份憑證,是內(nèi)賬

84784958| 提問時間:2020 06/06 09:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以錄入的時候選擇五月份的日期 或者把四月份先審核 記賬結(jié)轉(zhuǎn) 然后自動跳轉(zhuǎn)到五月 可以開始錄入
2020 06/06 09:03
84784958
2020 06/06 09:05
直接選擇錄5月份日期的,保存的時候顯示順序號重復(fù),這樣沒事吧
bamboo老師
2020 06/06 09:06
可以保存成功么?保存后能看到這份憑證么
84784958
2020 06/06 09:07
保存能看見
84784958
2020 06/06 09:08
四月份是上任會計做的,我剛接手,現(xiàn)在要把五月份的錄入,我能直接把四月的審核結(jié)賬嗎
bamboo老師
2020 06/06 09:09
如果四月份的憑證審核無誤的話 能直接把四月的審核結(jié)賬
84784958
2020 06/06 09:12
四月份她用了待處理財產(chǎn)損益這個科目,調(diào)整了四月不平的賬,但是這科目有余額咋辦
bamboo老師
2020 06/06 09:14
待處理財產(chǎn)損益是做了什么業(yè)務(wù)?盤點么?
84784958
2020 06/06 09:15
不是,我們這是運輸公司,沒什么庫存,她調(diào)整的是預(yù)付款
bamboo老師
2020 06/06 09:18
調(diào)整預(yù)付款不需要用待處理財產(chǎn)損益這個科目啊 可以把分錄寫下么 什么原因要調(diào)整的
84784958
2020 06/06 09:21
咋發(fā)不了圖片啊
84784958
2020 06/06 09:24
她這賬有問題,我問老板這是走的公戶,不知道為啥要用這個科目
bamboo老師
2020 06/06 09:28
那您要把待處理財產(chǎn)損益結(jié)平 期末無余額的
84784958
2020 06/06 09:30
我現(xiàn)在先不結(jié)轉(zhuǎn)四月份的賬,直接做五月份的,后期我再調(diào)整四月的賬再結(jié)賬對后面的賬有影響嗎?
bamboo老師
2020 06/06 09:32
如果您調(diào)整了四月份的帳 肯定有影響啊
84784958
2020 06/06 09:34
我的意思是五月份的做完也先不結(jié)賬,等到四月調(diào)過后再一起結(jié)賬
bamboo老師
2020 06/06 09:34
那這樣可以的 沒有什么影響
84784958
2020 06/06 09:40
老師調(diào)賬是直接再做一張憑證嗎
bamboo老師
2020 06/06 09:43
您要調(diào)整他前面這筆分錄么?
84784958
2020 06/06 09:44
這不是要再做一筆分錄,把待處理財產(chǎn)損益做平了
bamboo老師
2020 06/06 09:45
是的 直接再做一張憑證就好了
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