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老師計(jì)提營業(yè)稅金及附加是以增值稅為計(jì)稅依據(jù),計(jì)提其他營業(yè)稅金附加。繳納的時(shí)候在單獨(dú)做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的表,把增值稅和營業(yè)稅金附加加到一起對(duì)嗎?

84785026| 提問時(shí)間:2016 06/03 18:35
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84785026
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
什么情況是以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)?什么情況不是?
2016 06/03 18:40
84785026
2016 06/03 20:34
哦,那我明白了,我們公司交的是城建稅,教育稅附加,地方教育費(fèi)附加,這些都是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的吧。對(duì)嗎老師?
宋生老師
2016 06/03 18:39
您好!有的是以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)。有的不是。 繳納的時(shí)候可以加到一起。
宋生老師
2016 06/03 20:31
您好!消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅這些都屬于營業(yè)稅金及附加里面的。 但是都不是以增值稅為基礎(chǔ)的。
宋生老師
2016 06/03 20:35
您好!是的。
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