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老師,小規(guī)模企業(yè),季度不超過30萬,開普票1%,填增值稅申報(bào)是在免稅銷售額那欄填寫,但是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的是3%的稅率。 比如我開10000發(fā)票,開1%,10000/(1+1%)不含稅是9900.99(稅額是99.01) 現(xiàn)在系統(tǒng)是給我按3%,10000/(1+3%)不含稅9708.74(291.26) 我應(yīng)該怎么填

84784981| 提問時(shí)間:2020 05/22 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫9900.99
2020 05/22 17:27
郭老師
2020 05/22 17:27
不交稅的,減免的,可以忽略。
84784981
2020 05/22 17:29
但是系統(tǒng)帶出來的,是3%的稅額也沒關(guān)系嗎。
郭老師
2020 05/22 17:30
你好,沒有關(guān)系的,忽略就行。
84784981
2020 05/22 17:31
那我做賬是按1%的稅額計(jì)入營業(yè)外收入,跟賬的不符要不要緊
郭老師
2020 05/22 17:31
你好,賬上按你的發(fā)票來做,不影響。
84784981
2020 05/22 17:33
好的,知道了,謝謝老師
郭老師
2020 05/22 17:33
不用客氣的。
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