問題已解決

老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?

84785006| 提問時(shí)間:2020 05/15 09:25
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,收到專票,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸預(yù)付賬款
2020 05/15 09:26
84785006
2020 05/15 09:58
老師,當(dāng)時(shí)計(jì)提費(fèi)用時(shí),稅費(fèi)一塊計(jì)提的,總共計(jì)提了1600元(含稅),現(xiàn)在收到發(fā)票做賬,費(fèi)用這塊需要沖減掉稅費(fèi)嗎?
莊老師
2020 05/15 10:05
你好,是的,借應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
84785006
2020 05/15 10:10
那就是跟預(yù)付科目沒關(guān)系
莊老師
2020 05/15 12:05
你好,你當(dāng)時(shí)做的科目是什么
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