問題已解決
老師您好,想問一下在做新舊會計制度銜接的時候,事業(yè)單位原有凈資產(chǎn)只有非流動資產(chǎn)基金和事業(yè)基金,正常情況下做預(yù)算會計期初數(shù)時只需要把事業(yè)基金的金額計入非財政撥款結(jié)余,但我的事業(yè)基金是個負(fù)數(shù),可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?難道要做借非財政撥款結(jié)余貸資金結(jié)存-貨幣資金?該事業(yè)單位是個自收自支事業(yè)單位。謝謝
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速問速答你好,同學(xué)。
負(fù)數(shù)?你這是按你資金結(jié)存的余額填寫財政撥結(jié)余處理。
2020 05/13 15:50
84785012
2020 05/13 16:12
不好意思,我沒理解您的意思。我這兒其實就是在做新舊制度銜接的時候發(fā)現(xiàn)之前的事業(yè)基金是負(fù)數(shù),不知道怎么做預(yù)算會計的期初數(shù)了
陳詩晗老師
2020 05/13 16:14
就是說,你預(yù)算會計的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的余額是根據(jù)資金結(jié)存的余額來填寫處理的。
84785012
2020 05/13 16:38
可是不是應(yīng)該先確定結(jié)余再倒推資金結(jié)存嗎?而且我這兒是個自收自支的事業(yè)單位,我現(xiàn)在只能看到他的余額
陳詩晗老師
2020 05/13 16:48
是確認(rèn)資金結(jié)存,直接同步財政撥款結(jié)余的余額的
你的貨幣資金+財政應(yīng)返還額度=資金結(jié)存
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