問題已解決

請問老師,我去年申報(bào)增值稅時,誤把簡易計(jì)稅項(xiàng)目的一張2000稅額的專票認(rèn)證抵扣了銷項(xiàng),現(xiàn)在要怎么處理,可以在現(xiàn)在申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出同樣金額的進(jìn)項(xiàng)嗎

84785019| 提問時間:2020 05/12 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
去年你是怎么申報(bào)的?
2020 05/12 11:23
84785019
2020 05/12 11:27
就是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時候認(rèn)證了這張專票,申報(bào)時抵扣了銷項(xiàng)稅額
郭老師
2020 05/12 11:31
現(xiàn)在在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
84785019
2020 05/12 11:32
好的,謝謝老師
郭老師
2020 05/12 11:33
不用客氣的。
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