問題已解決

我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生增值稅銷項稅額,只有進項稅額,不需要繳納增值稅。這個月公司繳納了稅控設(shè)備及技術(shù)維護費,那我需不需要在申報增值稅的時候填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表),還是在需要繳納增值稅的時候再申報增值稅抵減?

84784964| 提問時間:2020 05/11 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以不用填寫的。以后抵扣的時候再填寫。
2020 05/11 17:42
84784964
2020 05/11 17:45
它的抵扣期有多久?我們可能短時間內(nèi)都不會產(chǎn)生銷項稅額的。如果不填報的話,那我還需要做增值稅抵減的賬務(wù)處理嗎?
郭老師
2020 05/11 17:48
之前增值稅專票的有效期是一年的,都是一年抵扣,現(xiàn)在沒有時間限制了的,建議問下你稅務(wù)局
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