老師,簽訂合同金額327萬(不含稅300萬,增值稅27萬),工程三個月完工,按照工程結(jié)算單確認(rèn)收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本(如果當(dāng)月沒有工程確認(rèn)單不確認(rèn)收入和成本)。第一個月發(fā)生成本100萬,收到甲方工程結(jié)算單金額109萬, 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷帳)9 同時按比例合理結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本90 貸:工程施工-合同成本-a項目90 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:本年利潤90 貸:主營業(yè)務(wù)成本90 結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:本年利潤100 結(jié)轉(zhuǎn)利潤: 借:本年利潤10 貸利潤分配-未分配利潤10 二月未收到工程結(jié)算單不確認(rèn)收入和成本,二月成本100萬。 三月收到218萬結(jié)算單,三月成本70萬賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)收賬款218 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)18 此時把之前剩余成本全都結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本180 貸:工程施工-合同成本-a項目180 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借本年利潤180 貸主營業(yè)務(wù)成本180 結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入200 貸:本年利潤200 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 借:本年利潤20 貸利潤分配-未分配利潤20
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速問速答你好!
思路是對的
2020 05/04 20:37
84784991
2020 05/04 22:24
這樣該工程利潤1月份10萬,2月份0元,3月份20萬,合計利潤30萬。這是我舉的一個例子,工程三個月就完工,對應(yīng)利潤總共30萬。沒有工程結(jié)算單不確認(rèn)收入和成本,有結(jié)算單之后確認(rèn)收入,然后按比例確認(rèn)成本,保證企業(yè)所得稅在有收入的時候都可以合理繳納,但是唯一的缺點就是如果沒有工程結(jié)算單當(dāng)月就會出現(xiàn)企稅為0,我目前經(jīng)手的工程項目打算這樣賬務(wù)處理,您看沒問題吧, 麻煩老師啦
蔣飛老師
2020 05/04 23:16
你好!
可以的,思路很清晰。
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