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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后怎么把分錄做平呢?
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速問速答你好轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020 04/30 09:38
84784998
2020 04/30 09:50
期末了,譬如:本月銷項稅5萬,進(jìn)項票已都認(rèn)證了是11萬!那抵過5萬后還剩6萬!這6萬怎么做分錄?
玲老師
2020 04/30 10:01
進(jìn)項多不用做分錄,不用交稅
84784998
2020 04/30 10:02
那這多的6萬在報表上體現(xiàn)的是什么?
玲老師
2020 04/30 10:08
報表上填寫了 抵不了的自動留抵了
84784998
2020 04/30 10:10
如果下月需要這6萬抵7萬銷項稅,要怎么做分錄呢?
玲老師
2020 04/30 10:22
直接抵就可以 如果 你每月想結(jié)平就這樣轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
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