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進(jìn)項稅額=銷項稅額-實際應(yīng)交增值稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對不老師

84785033| 提問時間:2020 04/29 14:37
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劉茜老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020 04/29 14:45
84785033
2020 04/29 14:46
好的,知道了老師
劉茜老師
2020 04/29 18:14
嗯 如果覺得老師回復(fù)滿意可以賞個五星好評么,謝謝同學(xué)啦
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