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結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,如果進項>銷項、余額是在貸方嗎?

84784979| 提問時間:2020 04/28 11:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你是說應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額的余額嗎
2020 04/28 11:32
84784979
2020 04/28 11:34
是的,如果我本期已認(rèn)證的發(fā)票>本期的銷項、進項稅額的余額是在貸方嗎?因為結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 看以上分錄的話,進項是在貸方呀
宋生老師
2020 04/28 11:36
您好!是在借方才是對的了。 其實銷項和進項本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn),建議這樣借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一未交增值稅
84784979
2020 04/28 11:43
已這個為例,這是我這個月需要繳納的增值稅是吧?那我的分錄應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
宋生老師
2020 04/28 11:48
你好!對的。這個是標(biāo)準(zhǔn)做法。但是銷項稅額和進項稅額本身是不結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784979
2020 04/28 14:37
老師,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月做入庫,但是本月沒有銷項發(fā)票,這樣的話,就是進項大于銷項了,報稅的時候要怎么填?
宋生老師
2020 04/28 14:54
你好!報稅的時候現(xiàn)在操作簡單了,你直接讀入銷項進項就好了。
84784979
2020 04/28 15:05
老師好,可是我的進項100>銷項90、差額10元,我又不用繳納稅額,這10元要留到下期抵扣的話,我稅務(wù)上要怎么做
宋生老師
2020 04/28 15:10
你好!稅務(wù)上和會計上都不用單獨做憑證,這個在申報表中體現(xiàn)。
84784979
2020 04/28 16:14
老師,我這個月沒有銷項發(fā)票、也可認(rèn)證抵扣發(fā)票是嗎?認(rèn)證之后報稅就會自動留抵是嗎
宋生老師
2020 04/28 16:14
你好!可以認(rèn)證了,是自動留底
84784979
2020 04/28 16:25
老師,本月認(rèn)證的發(fā)票必需當(dāng)月做賬是嗎?不認(rèn)證的發(fā)票能不能也做賬?
宋生老師
2020 04/28 17:24
你好!沒認(rèn)證的部分計入工程施工-合同成本-待認(rèn)證進項稅。
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