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已經開了的專票,不抵扣,怎么賬務處理?

84784990| 提問時間:2020 04/25 13:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你是現(xiàn)在不抵扣,以后抵扣,還是不打算抵扣
2020 04/25 13:48
84784990
2020 04/25 13:48
不打算抵扣
辜老師
2020 04/25 13:51
那直接按含稅金額入賬
84784990
2020 04/25 13:51
分錄怎么做
辜老師
2020 04/25 13:52
借:XX費用 貸:應付賬款
84784990
2020 04/25 13:53
那這樣的話,這個票據(jù)不成了滯留票了嘛
辜老師
2020 04/25 13:54
你也可以認證抵扣,然后進項稅轉出
84784990
2020 04/25 13:55
具體分錄怎么做老師
辜老師
2020 04/25 13:56
借:XX費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款 借:XX費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
84784990
2020 04/25 13:58
好的,謝謝老師,老師像這種,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出和應交稅費-應交增值稅-減免稅額,月末有余額需要轉出嘛
辜老師
2020 04/25 13:58
要的,需要繳納增值稅的時候,要一并結轉的
84784990
2020 04/25 14:19
結轉的分錄是啥
辜老師
2020 04/25 14:22
就是月末增值稅的結轉
84784990
2020 04/25 14:24
是啊。。具體分錄能寫一下嘛老師
辜老師
2020 04/25 14:33
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 應交稅費—應交增值稅—進項稅 轉出 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
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