問題已解決

跨年已抵扣發(fā)票退回,銷售方如何作廢?賬務(wù)如何處理?

84785024| 提問時(shí)間:2020 04/23 15:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
需要購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給銷售方,然后銷售方開具紅字發(fā)票。 分錄就是之前確認(rèn)收入的分錄的紅字分錄,然后用以前年度損益調(diào)整科目替換主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,最后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目
2020 04/23 15:25
84785024
2020 04/23 15:28
如果是未抵扣的,銷售方是不是可以直接開紅字呢?
張艷老師
2020 04/23 15:30
如果購(gòu)買方將發(fā)票退給銷售方的話,可以由銷售方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,然后再開具紅字發(fā)票。由于您這個(gè)是專票,所以不能直接開具紅字的。 這樣掌握原則,抵扣聯(lián)在誰的手里就由誰申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表。
84785024
2020 04/23 15:36
那未抵扣的紅字是9%的稅費(fèi),開具紅字發(fā)票后可以直接沖減這個(gè)月3%的應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
張艷老師
2020 04/23 17:19
可以的,通過填寫申報(bào)表就可以沖減稅款的。因?yàn)殚_具的紅字發(fā)票之前是已經(jīng)交過稅款的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~