問題已解決

1.甲酒廠為增值稅一般納稅人,2016年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)場購進(jìn)糧食20萬元,入庫,支付運(yùn)費(fèi)20000元收到運(yùn)輸單位增值稅發(fā)票。 (2)將上述糧食發(fā)往加工成白酒100噸,支付加工費(fèi)40萬元,輔助材料款10.6萬元,收到增值稅發(fā)票。白酒收回入庫,支付運(yùn)費(fèi)10萬元,收到增值稅發(fā)票. (3))銷售自產(chǎn)的甲種糧食白酒100噸,每噸不含稅單價22000元(成本價18000),收取包裝物押金2340元,款項(xiàng)全部存入銀行. (4)將上述自產(chǎn)的甲種白酒5噸發(fā)給職工作為福利。 (5)將加工收回的白酒50噸,批發(fā)給某商場,每噸批發(fā)價格30000萬元(不含稅) (6)將自產(chǎn)的甲種白酒出口20噸,每噸出口價20000元人民幣 (7)用甲種白酒20噸抵債償還購貨款40萬元。 要求:計(jì)算該酒廠應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅

84785006| 提問時間:2020 04/23 12:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,計(jì)算過程一會發(fā)給你
2020 04/23 12:27
暖暖老師
2020 04/23 13:05
這個題目的稅率我按照多少?現(xiàn)在的還是以前的?
84785006
2020 04/23 13:07
按照現(xiàn)在的吧
暖暖老師
2020 04/23 13:11
業(yè)務(wù)1費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 200000*9%+20000*9%=19800
暖暖老師
2020 04/23 13:13
業(yè)務(wù)2的進(jìn)項(xiàng)稅額 406000*13%+100000*0.09=61780
暖暖老師
2020 04/23 13:14
業(yè)務(wù)3的銷項(xiàng)稅額 (100*22000+2340/1.13)*13%=286269.20
暖暖老師
2020 04/23 13:17
應(yīng)交消費(fèi)稅就是 (2200000+2340/1.13)*20%+100*2000*0.5=540414.16
暖暖老師
2020 04/23 13:18
業(yè)務(wù)4的銷項(xiàng)稅是 5*18000*(1+10%)*13%=12870
暖暖老師
2020 04/23 13:20
消費(fèi)稅組成計(jì)稅價格 (90000*1.1+5000)/(1-20%)%=130000
暖暖老師
2020 04/23 13:22
繳納消費(fèi)稅 130000*20%+5*2000*0.5=31000
暖暖老師
2020 04/23 13:24
業(yè)務(wù)5得增值稅 50*30000*13%=195000
暖暖老師
2020 04/23 13:24
繳納消費(fèi)稅 50*30000*20%+50*2000*0.5=350000
暖暖老師
2020 04/23 13:25
6繳納增值稅 20*20000*13%=52000
暖暖老師
2020 04/23 13:26
繳納消費(fèi)稅 400000*20%+20*2000*0.5=90000
暖暖老師
2020 04/23 13:27
業(yè)務(wù)7的增值稅 400000*13%=52000
暖暖老師
2020 04/23 13:28
繳納消費(fèi)稅 400000*20%+20*2000*0.5=90000
暖暖老師
2020 04/23 13:29
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 19800+61780=81580
暖暖老師
2020 04/23 13:31
增值稅銷項(xiàng)稅是 286269.20+12870+195000+52000+52000=598139.2
暖暖老師
2020 04/23 13:32
本月繳納增值稅598139.2-81580=516559.20
暖暖老師
2020 04/23 13:34
本月消費(fèi)稅 540414.16+31000+350000+90000+90000=1101414.16
84785006
2020 04/23 13:44
老師,請問業(yè)務(wù)二的4060000是怎么得出的
暖暖老師
2020 04/23 13:48
這里不小心寫錯了應(yīng)該是506000才對的
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