問題已解決

建筑業(yè)的已知銷項(xiàng)不含稅收入100,一、求進(jìn)項(xiàng)=100*(9%還是13%的稅率-稅負(fù))*(1+9%還是13%)/稅率9%還是13% 二、已知進(jìn)項(xiàng)稅是50求開票額=50*(1+稅率9%還是13%)/(稅率13%還是9%-稅負(fù)),當(dāng)進(jìn)銷出現(xiàn)稅率不同時不知用哪個稅率

84785008| 提問時間:2020 04/21 10:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)按照發(fā)票的稅率,銷項(xiàng)按照9
2020 04/21 10:32
84785008
2020 04/21 11:53
我們甲方先讓我們開票后打款那就不涉及預(yù)收賬款,就不用預(yù)交增值稅了吧
暖暖老師
2020 04/21 11:58
是的餓,不涉及預(yù)交了,直接確認(rèn)收入
84785008
2020 04/21 12:18
不是異地工程,合同注明先要求我們開票后,再按開票金額付70%款給我們,沒有預(yù)收,意思我就不需要在項(xiàng)目地預(yù)繳稅款了嗎?
暖暖老師
2020 04/21 12:22
對,這樣就不需要預(yù)交
84785008
2020 04/21 12:47
一般開發(fā)商約定都是先開票,后付款,就不需要預(yù)交增值稅對嗎
暖暖老師
2020 04/21 12:48
也不一定,看合同約定都是
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