问题已解决
老師您好!請教下現(xiàn)在一季度增值稅申報沒有超過三十萬,開票按的1%開的,申報的時候需要體現(xiàn)1%的稅額嗎?因為系統(tǒng)自動填報的稅額是3%
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不需要體現(xiàn)的,如果是普票的話,由于可以享受免征增值稅的政策,直接將合計銷售額填寫到第10欄就是了。
2020 04/20 17:15
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2020 04/20 17:17
哦哦,意思就按3%申報就可以了,不用按開票的1%申報對嗎?
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2020 04/20 17:18
那就是季度沒有超過30額度的話,增值稅減免申報明細表也不需要填寫啦?
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/20 17:18
是的,因為季度銷售額沒有超過30萬,可以直接享受免征增值稅的政策。
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2020 04/20 17:21
好嘞,謝謝您!
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/20 17:23
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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