問題已解決
付金稅盤年費發(fā)票怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答服務費的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020 04/20 10:46
84785004
2020 04/20 10:50
這樣就對了嗎
玲老師
2020 04/20 10:53
借方應交稅費是正數(shù),不是負數(shù)
84785004
2020 04/20 10:59
那樣的話借貸不平啊
玲老師
2020 04/20 11:04
管理費用記在借方負數(shù) 或者貸方正數(shù)
84785004
2020 04/20 11:05
好的 謝謝
玲老師
2020 04/20 11:09
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
閱讀 1240
描述你的問題,直接向老師提問