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付金稅盤年費發(fā)票怎么做賬

84785004| 提問時間:2020 04/20 10:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020 04/20 10:46
84785004
2020 04/20 10:50
這樣就對了嗎
玲老師
2020 04/20 10:53
借方應交稅費是正數(shù),不是負數(shù)
84785004
2020 04/20 10:59
那樣的話借貸不平啊
玲老師
2020 04/20 11:04
管理費用記在借方負數(shù) 或者貸方正數(shù)
84785004
2020 04/20 11:05
好的 謝謝
玲老師
2020 04/20 11:09
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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